发布日期:2026-03-30 16:11:44 大 中 小
一、单位基本情况
(一)职能职责。
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。
经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。
公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定。
公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。
服务管理职能。根据工作实际和承接能力,重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书,明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。
综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管,全面落实行政执法责任制,严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度,规范执法程序和执法行为。
(二)单位构成。
betway中文广兴镇人民政府机构设置为“一中心四板块”组织架构,即基层治理指挥中心与党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。党的建设板块设党群办公室、人大办公室,镇纪委、人民武装部、工会联合会、团委、妇女联合会。经济发展板块设经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、农业服务中心、规划自然资源所。民生服务板块设民政和社会事务办、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站。平安法治板块设平安建设办、应急管理办、综合行政执法大队、司法所、派出所、市场监管所、交警勤务七大队。
1.基层治理指挥中心:对上承接区级中心指令任务,对下负责村(社区)基层治理中心的调度指挥,横向协同“四板块”,主要履行运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职能。
2.党的建设板块:充分发挥党委“总览全局,协调各方”作用,统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、群众团体、武装等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。
3.经济发展板块:负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
4.民生服务板块:负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、退役军人服务、审批服务等工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
5.平安法治板块:负责平安综治、应急管理、综合执法、市场监管、信访稳定、民兵等领域的工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
6.规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。
二、单位收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2026年年初预算收入总计1,588.19万元,支出总计1,588.19万元。
(二)收入预算情况。
2026年年初预算数1,588.19万元,其中:上年结转75.70万元,一般公共预算拨款1,510.49万元,政府性基金预算拨款 2.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加8.19万元,主要是一般公共预算拨款减少47.5万元,上年结转增加55.69万元。
按照我区预算管理要求,财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2026年结转并编制到2026年预算的资金。
(三)支出预算情况。
2026年年初预算数1,588.19万元,其中:一般公共服务支出636.55万元,国防支出2.00万元,文化旅游体育与传媒支出56.21万元,社会保障和就业支出290.25万元,卫生健康支出70.61万元,城乡社区支出130.83万元,农林水支出289.55万元,住房保障支出66.62万元,灾害防治及应急管理支出26.58万元,预备费19.00万元。支出较去年增加8.19万元,主要是基本支出增加26.37万元,项目支出减少18.18万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2026年财政拨款收入年初预算数1,588.19万元,支出年初预算数1,588.19万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1,586.19万元,一般公共预算财政拨款支出1,586.19万元,比2025年增加6.19万元。其中:基本支出1,180.92万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加26.37万元,主要原因是人员保险基数调增后补缴保险、职业年金差额,并补缴事业人员失业保险;项目支出405.27万元,主要用于保障铁路护路人员、网格员、交通安全劝导员工资福利、农村综合改革等重点工作,比2025年减少20.18万元,主要原因是减少了城乡社区设施建设的开支。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
2026年政府性基金预算收入2.00万元,政府性基金预算支出2.00万元,主要用于三峡水库库区建设,比2025年增加2.00万元,主要原因是betway中文广兴镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
betway中文广兴镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2026年一般公共预算“三公”经费年初预算17.70万元,比2025年减少9.01万元,下降33.73%,主要原因是厉行节约,节俭开支,公务用车电车节能,运维费减少。
(二)“三公”经费分项情况说明
2026年因公出国(境)费用年初预算数0.00万元,与2025年一致;
2026年公务接待费年初预算数2.20万元,与2025年一致;
2026年公务用车运行维护费年初预算数15.50万元,比2025年减少9.01万元,主要原因是厉行节约,节俭开支,公务用车电车节能,运维费减少;
2026年公务用车购置费年初预算数0.00万元,与2025年一致。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费99.46万元,比上年增加0.99万元,主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额8.00万元:政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购8.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款405.27万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 联系方式: (曾婷,电话:023-47698131)
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