发布日期:2026-04-21 17:17:53 大 中 小
betway中文中山镇人民政府(本级)2026年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,全面推进社会主义新农村建设。
(二)单位构成。
(1)基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(2)党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(3)经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(4)民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(5)平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。
中山镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、部门(单位)收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2026年年初预算收入总计1712.81万元,支出总计1712.81万元。收支较上年预算数减少184.22万元, 下降9.71%,主要原因是2026年项目经费支出减少267.68万元,基本支出经费支出增加83.45万元。
(二)收入预算情况。
2026年年初预算数1712.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1712.81万元。收入较去年减少184.22万元,主要是2026年项目经费拨款减少267.68万元,基本支出经费拨款增加83.45万元。
(三)支出预算情况。
2026年年初预算数1712.81万元,其中:一般公共事务支出1038.85万元,国防支出2.00万元,文化旅游体育与传媒支出5.00万元,社会保障和就业支出231.32万元,卫生健康支出66.56万元,节能环保支出6万元,城乡社区支出174.2万元,农林水支出69.6万元,交通运输支出15万元,住房保障支出68.08万元,灾害防治及应急管理支出5万元,预备费31.2万元。支出较去年减少184.22万元,主要原因是2026年项目经费拨款减少267.68万元,基本支出经费拨款增加83.45万元。
三、部门(单位)预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1712.81万元,一般公共预算财政拨款支出1712.81万元,比2025年减少184.22。其中:基本支出1022.66万元,比2025年增加83.45万元,主要原因是人员增加导致人员经费、公用经费增多,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出690.14万元,比2025年减少267.68万元,主要原因是上级行政拨款减少,主要用于于市政、消防、安全监管、信访、国防等重点工作。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
本单位2026年无政府性基金预算拨款收入和支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算24.56万元,比2025年减少21万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2025年无变化;公务接待费3.56万元,与2025年无变化;公务用车运行维护费21万元,比2025年增加5万元,主要原因是增加公车一辆;公务用车购置费0万元,比2025年减少26万元;主要原因是本年无公车采购计划。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费154.1万元,比上年增加3.63万元,主要原因为人员增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2026年部门(单位)政府采购预算总额9.9万元:政府采购货物预算9.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9.9万元:政府采购货物预算9.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款690.14万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:吴杰 联系方式:023-47768911(13637900799)
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